АКВАТЕРМ. Отопление, вентиляция, кондиционирование
Услуги
Очистные сооружения
Солнечные водонагреватели

Пылесосы ВАКУФЛО

Документы сертификации, сертификация медработников в РФ. днем и ночью
Эффективная очистка воды на предприятие. - разумные цены

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Налоговые проверки. Консалтинг

Бухгалтерское сопровождение

Оперативное восстановление бухгалтерского учёта

Открытие ООО «под ключ»

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ПБОЮЛ)

Составление налоговых деклараций для организаций

Составление налоговых деклараций для индивидуальных предпринимателей

Составление налоговых деклараций для физических лиц

Составление отчетности по работникам

Бесплатные консультации

 

Информационно-консультационная поддержка текущей деятельности бухгалтерских служб (ответы на вопросы, обзоры законодательства и т. п.).

Профессиональные ответы наших налоговых консультантов помогут Вам принять правильное решение и оценить налоговые риски.
Мы готовы помочь Вам разрешить любые вопросы, связанные с налогообложением, в том числе связанные с НДС, налогом на прибыль, ЕСН, упрощенной системой налогообложения, НДФЛ, налоговой ответственностью, камеральными и выездными налоговыми проверками.


Как воспользоваться услугами налоговой консультации.


1) Позвонить по тел. 8 (5332) 96-16-13 и задать свой вопрос нашему налоговому консультанту.
Вы также можете отправить свой вопрос по e-mail: intravires2007@yandex.ru 
Пожалуйста указывайте свои контактные координаты, чтобы наши специалисты могли с Вами связаться.
2) Стоимость налоговой консультации 3500 рублей (в том числе НДС): она включает в себя подробное мотивированное письменное юридическое заключение по Вашему вопросу, которое составляется на основании действующего налогового законодательства, а также с учетом мнения налоговых органов и сложившейся арбитражной практики по аналогичным вопросам.
3) Мы заключаем договор на оказание юридических услуг по налоговому консалтингу и предоставляем Вам полный пакет документов (счет-фактуру, акт приема-передачи, письменное юридическое заключение). Расходы на юридические услуги в соответствии с пп.14 п.1 ст.264 НК РФ относятся к расходам, связанным с производством и реализацией, а значит уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Кроме того фирмы, применяющие упрощенную систему налогообложения (15%) также смогут уменьшить налогооблагаемую базу по единому налогу на такие расходы.
Возможна оплата наших услуг через Сбербанк и иные формы оплаты.
4) Вся представленная Вами информация остается конфиденциальной. При необходимости первичные документы могут быть оформлены без расшифровки содержания самой консультации.
5) Срок подготовки юридического заключения 1-2 дня после оплаты.
В случае заказа двух и более консультаций предоставляется скидка 10%.

 

Налоговые проверки. Консалтинг

Одной из услуг в сфере налогового консалтинга, является защита прав налогоплательщика при проведении в отношении него налоговой проверки (камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка).
Услуга "Налоговая проверка" состоит из этапов:


Первый этап: Подготовка к налоговой проверке


Обратиться за указанной услугой можно непосредственно после ознакомления с решением налогового органа о проведении выездной налоговой проверки либо в качестве превентивной меры до назначения в отношении компании выездной налоговой проверки.

На стадии подготовки к налоговой проверке мы оказываем следующие услуги
:

  1. Анализ системы налогообложения компании, порядка исчисления и уплаты налогов, определения налоговой базы на предмет выявления возможных нарушений;
  2. Разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений либо снижению негативных последствий данных нарушений;
  3. Анализ первичных учетных документов налогоплательщика на предмет их соответствия требованиям законодательства, выявление в оформлении и заполнение документов ошибок, которые могут привести к негативным налоговым последствиям;
  4. Разработка рекомендаций по устранению ошибок, выявленных в оформлении и заполнении документов.
  5. Подготовка персонала компании к налоговой проверке:
    • инструктаж работников о том, кто и как должен общаться с налоговым инспектором, проводящим проверку;
    • на какие вопросы налогового инспектора, и в каком порядке следует отвечать;
    • какие документы и сведения можно предоставлять проверяющим;
    • разработка памяток для работников.

Следует отметить, что срок, в течение которого налоговый инспектор вправе приступить к осуществлению мероприятий налогового контроля после ознакомления налогоплательщика с решением о проведении выездной налоговой проверки, Налоговым кодексом РФ не установлен. А это значит, что налоговый инспектор вправе приступить к проверке уже на следующий день после того, как налогоплательщик расписался об ознакомлении с решением.
Поэтому услуга «Подготовка к налоговой проверке» может не дать положительного эффекта, если налогоплательщик обращается к ней после ознакомления с решением о назначении выездной налоговой проверки.В связи с чем, рекомендуется прибегать к данной услуге в качестве превентивной меры.
Второй этап: защита налогоплательщика в ходе налоговой проверки (сопровождение налоговой проверки)
Оказывается непосредственно после ознакомления налогоплательщика с решением о проведении в отношении него выездной налоговой проверки.
На втором этапе мы оказываем следующие услуги:

          1.Подготовка к налоговой проверке.

(При оказании данной услуги предоставляется 50% скидка при условии, что в последние три года компания пользовалась следующими услугами агентством «Интра Вирес»:

    • налоговый аудит
    • подготовка к налоговой проверке.

            2. Оперативные консультации по вопросам, возникающим в ходе налоговой проверки:

    • законны ли требования проверяющих;
    • обязан ли налогоплательщик предоставлять документы, истребуемте налоговым инспектором, в какие сроки и в каком порядке;
    • правомерны ли действия налогового инспектора по выемке документов и опросу свидетеля;
    • соблюдается ли процедура осуществления мероприятий налогового контроля;
    • как налогоплательщику следует реагировать на то или иное действие налогового инспектора.

          3. Анализ нарушений, выявленных проверяющими, и определение перспектив подготовки возражений на них;

          4. Подготовка возражений на акт налоговой проверки, формирование доказательственной базы;

          5. Защита налогоплательщика на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки.

При не достижении положительного результата на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки агентство «Интра Вирес», также оказывает услугу по урегулированию спора во внесудебном и (или) судебном порядке.


 

Бухгалтерское сопровождение

Бухгалтерское сопровождение - ведение бухгалтерского и налогового учёта, составление и представление в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчётности. Возможна подготовка бухгалтерской и налоговой отчётности на основании имеющихся данных (или «нулевой» отчётности).
Цель бухгалтерского сопровождения – выполнение требований законодательства.
Бухгалтерское сопровождение необходимо всем зарегистрированным организациям и индивидуальным предпринимателям (даже если они не осуществляют никакой деятельности).


Основными условиями оказания услуг по бухгалтерскому сопровождению являются:

  • своевременное предоставление всех документов,
  • своевременная оплата услуг (в сроки, установленные договором).

Договором устанавливается ответственность бухгалтерской организации за:

  • неквалифицированное ведение учёта,
  • нарушение сроков сдачи отчётности,
  • нарушение конфиденциальности (разглашение коммерческой тайны клиента).

В соответствии с договором бухгалтерская организация не имеет права прекратить договор до сдачи квартальной (или годовой) отчётности.

Стоимость услуг согласовывается отдельно и зависит от:

  • применяемой системы налогообложения,
  • объёма первичных документов (а также необходимости их оформления),
  • своевременности предоставления всех необходимых документов.

Подготовка отчётности включает подготовку квартальной (годовой) бухгалтерской и налоговой отчётности организации (или индивидуального предпринимателя) в объёме, установленном законодательством.
Подготовка отчётности не включает подготовку ежегодных сведений о выплатах работникам в налоговые органы и Пенсионный фонд.
«Нулевая» отчётность составляется, если за отчётный период (квартал) не осуществлялась деятельность.

 


 

Оперативное восстановление бухгалтерского учёта (бухгалтерская «скорая помощь»)

 

Восстановление бухгалтерского (налогового) учёта – подготовка регистров бухгалтерского и налогового учёта на основании имеющихся первичных документов, восстановление недостающих первичных документов и составление бухгалтерской и налоговой отчётности.
Цель восстановления учёта – приведение в порядок запущенной бухгалтерии, и, следовательно, предотвращение связанных с этим негативных последствий.
Когда возникает необходимость восстановления учёта?
Необходимость восстанавливать учёт возникает, если:

  • в течение одного квартала или более не вёлся учёт (или вёлся не в полном объёме или с нарушениями),
  • не была сдана в установленные сроки отчётность в налоговые органы (или была сдана недостоверная отчётность).

На практике зачастую восстановление учёта проводится, когда уже арестован расчётный счёт или налоговый инспектор требует представить для проведения налоговой проверки документы и учётные регистры.
К чему приводит запущенная бухгалтерия?
Если организацией не представляется в налоговую инспекцию бухгалтерская или налоговая отчётность – то в первую очередь налоговые органы арестовывают банковские счета, что приводит к приостановлению деятельности фирмы. Затем на руководителя и организацию накладываются штрафы.
Отсутствие отчётности (или недостоверная отчётность) приводит к тому, что руководство, учредители и другие заинтересованные лица (кредиторы, деловые партнёры, инвесторы) не имеют возможности получить полную и достоверную информацию о деятельности организации и её имущественном положении. Если организацией не ведётся учёт или отсутствуют первичные документы – то при проведении налоговой проверки будут дополнительно начислены налоги и пени, наложены штрафы.
Отсутствие учётных регистров или первичных документов не позволяет контролировать сохранность товарно-материальных ценностей, денежных средств и иных активов предприятия, а также оперативно получать информацию о состоянии расчётов с кредиторами и дебиторами.
Проблемы, возникающие при восстановлении учёта.
При восстановлении учёта Вам необходимо будет восстанавливать отсутствующие документы (например, выписки по расчётному счёту – в банке и т.п.).
Также нужно быть готовым к тому, что после восстановления учёта необходимо будет заплатить налоги, размер которых может быть и незначителен, но его сложно определить заранее (к тому же это зависит и от наличия первичных документов). Сроки и стоимость услуг по восстановлению учёта
Сроки и стоимость согласовываются отдельно и зависят от:

  • периода, за который проводится восстановление,
  • применяемой системы налогообложения,
  • объёма первичных документов,
  • оперативности восстановления отсутствующих документов и
  • срочности восстановления учёта.

 

Открытие ООО «под ключ»

Юридические услуги по регистрации ООО (или организации другой организационно-правовой формы) включают в себя:

  • консультирование по созданию ООО, выбору видов деятельности организации, выбору системы налогообложения,
  • подготовку учредительных документов, заявления на регистрацию, заявления на применение упрощённой системы налогообложения (в случае необходимости),
  • сдача подготовленных документов на регистрацию,
  • получение документов с регистрации,
  • заказ и получение печати организации,
  • подготовку заявления в органы статистики и получение информационного письма о присвоении статистических кодов,
  • подготовку документов для открытия расчётного счёта,
  • открытие расчётного счёта и сообщение об этом в налоговую инспекцию.

Если Вы решили создать ООО, то необходимо определить:

  • название организации, при регистрации не проводится проверка наименований юридических лиц на повторяемость, но если используется наименование уже существующей организации, то она может потребовать в судебном порядке прекратить его использование и возместить причинённые убытки
  • учредителей организации и их доли в уставном капитале *,
  • юридический адрес организации,
  • размер уставного капитала, минимальный размер уставного капитала 10 тыс. руб.
  • виды деятельности организации, виды деятельности определяются в соответствии с классификатором видов деятельности
  • систему налогообложения,
  • банк для открытия расчётного счёта, может быть несколько расчётных счетов
  • руководство организации *.

* для оформления документов необходимы копии паспортов и ИНН учредителей и руководителя

 

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ПБОЮЛ)

Юридические услуги по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя включают в себя:

  • консультирование по созданию ПБОЮЛ, выбору видов деятельности предпринимателя, выбору системы налогообложения,
  • подготовку заявления на регистрацию, заявления на применение упрощённой системы налогообложения (в случае необходимости),
  • сдача подготовленных документов на регистрацию,
  • получение документов с регистрации,
  • заказ и получение печати предпринимателя (в случае необходимости),
  • подготовку заявления в органы статистики и получение информационного письма о присвоении статистических кодов,
  • подготовку документов для открытия расчётного счёта,
  • открытие расчётного счёта и сообщение об этом в налоговую инспекцию.

Если Вы решили зарегистрироваться в качестве ПБОЮЛ, то необходимо определить:

  • виды деятельности (определяются в соответствии с классификатором видов деятельности),
  • систему налогообложения,
  • банк для открытия расчётного счёта

Помимо этого для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя нужен только паспорт будущего предпринимателя и ИНН (в случае его отсутствия одновременно с заявлением о регистрации подаётся заявление о постановке на налоговый учёт).

 

Составление налоговых деклараций для организаций

Организации обязаны представлять в налоговые органы декларации (независимо от осуществления деятельности или получения доходов).
Организация представляет налоговую отчётность в зависимости от применяемой системы налогообложения по следующим налогам:

  • налог на прибыль организаций
  • налог на добавленную стоимость
  • единый социальный налог
  • налог на доходы физических лиц
  • единый налог на вменённый доход
  • единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
  • другие налоги

 

Составление налоговых деклараций для индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели обязаны представлять в налоговые органы декларации (независимо от осуществления деятельности или получения доходов).

Предприниматель представляет налоговую отчётность в зависимости от применяемой системы налогообложения по следующим налогам:

  • единый налог на вменённый доход 
  • единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
  • налог на доходы физических лиц 
  • налог на добавленную стоимость
  • единый социальный налог
  • другие налоги

 

Составление налоговых деклараций для физических лиц

В соответствии с налоговым законодательством физические лица имеют право на возврат налога на доходы физических лиц, который был удержан из их дохода. Налоговые вычеты и возврат по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) предоставляются в следующих случаях:

  1. при приобретении или строительстве жилья 
  2. при оплате обучения
  3. при оплате лечения (в соответствии с установленным перечнем медицинских услуг
  4. при оплате стоимости медикаментов (в соответствии с установленным перечнем и назначенных врачом)
  5. при расходовании средств на благотворительные и другие аналогичные цели

В отдельных случаях физические лица обязаны представлять в налоговую инспекцию декларацию по налогу на доходы физических лиц:

  1. при продаже жилых домов, квартир, дач, земельных участков,
  2. при продаже иного имущества (в частности от продажи ценных бумаг, имущества в ломбардах),
  3. при продаже доли в уставном капитале,
  4. при получении доходов в иностранной валюте (при пребывании на территории РФ не менее 183 дней в течение одного года),
  5. получения доходов в виде материальной выгоды – в частности по полученным беспроцентным (или под небольшой процент) займам от экономии на процентах за пользование займом; от приобретения ценных бумаг.

Документы, необходимые для составления декларации:
при приобретении или строительстве жилья

  1. договор купли-продажи (строительства) квартиры (жилого дома),
  2. свидетельство о регистрации права собственности на квартиру (из АОЦРП),
  3. справка о доходах с места работы (с каждого места работы) по форме 2-НДФЛ
  4. паспорт,
  5. свидетельство об ИНН (при наличии),
  6. сберегательная книжка (для указания номера счёта).

при оплате обучения

  1. договор с учебным заведением на оказание платных образовательных услуг,
  2. платёжные документы (квитанции об оплате и т.д.),
  3. справка о том, что является студентом (учащимся),
  4. лицензия (копия) учебного заведения,
  5. свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка (при оплате за его обучение),
  6. справка о доходах с места работы (с каждого места работы) по форме 2-НДФЛ,
  7. паспорт,
  8. свидетельство об ИНН (при наличии),
  9. сберегательная книжка (для указания номера счёта).

при оплате лечения

  1. справка из медицинского учреждения по установленной форме,
  2. договор с лечебным учреждением (при наличии),
  3. платёжные документы (квитанции об оплате и т.д.)
  4. справка о доходах с места работы (с каждого места работы) по форме 2-НДФЛ,
  5. документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.) при оплате за лечение членов семьи,
  6. паспорт,
  7. свидетельство об ИНН (при наличии),
  8. сберегательная книжка (для указания номера счёта).

при оплате стоимости медикаментов

  1. рецепт лечащего врача на имя больного установленной формы
  2. платёжные документы (товарный чек и кассовый чек),
  3. справка о доходах с места работы (с каждого места работы) по форме 2-НДФЛ,
  4. документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.) при оплате за лечение членов семьи,
  5. паспорт,
  6. свидетельство об ИНН (при наличии),
сберегательная книжка (для указания номера счёта).

 

 

Составление отчетности по работникам

По окончании года организации и индивидуальные предприниматели обязаны:
1. В срок до 1 апреля года, следующего за отчётным годом, в налоговую инспекцию представить отчётность о доходах работников в электронном виде (форма 2-НДФЛ).
В случае непредставления на организацию будет наложен штраф в размере 50 руб. за каждый документ, а также штраф на руководителя в размере 300 – 500 руб.

Для составления отчетностей необходимы следующие данные:

  • название организации (ФИО предпринимателя),
  • ИНН/КПП организации (ИНН предпринимателя),
  • ФИО руководителя организации,
  • сведения о работниках (ФИО, паспортные данные, ИНН, номера свидетельств пенсионного страхования),
  • документы по заработной плате и об удержании налога на доходы (расчётные или расчётно-платёжные ведомости).


2. В срок до 1 марта года, следующего за отчётным годом, в Пенсионный фонд представить сведения о начисленных за работников страховых взносах в электронном виде и на бумажном носителе (СЗВ-4-2).
В случае непредставления на организацию будет наложен штраф в размере 10% от причитающихся к уплате за отчётный год страховых взносов.

Для составления сведений необходимы следующие данные:

  • название организации (ФИО предпринимателя),
  • ИНН/КПП организации (ИНН предпринимателя),
  • регистрационный номер организации (предпринимателя) в Пенсионном фонде,
  • ФИО руководителя организации,
  • сведения о работниках (ФИО, место жительства, номера свидетельств пенсионного страхования),
  • документы по заработной плате (расчётные или расчётно-платёжные ведомости),
  • данные о датах приёма и увольнения работников.


 

Бесплатные консультации

Также проводятся индивидуальные бесплатные консультации по следующим вопросам:

налогообложение:

  • как выбрать систему налогообложения
  • какие налоги и когда платить
  • какую отчётность, куда и когда сдавать
  • ответственность налогоплательщиков
  • и другие вопросы налогообложения

регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

  • необходимые для регистрации документы

Консультации проводятся:
по предварительной записи по телефону 96-16-13
в субботу с 12 до 14 часов
по адресу: ул. Карагандинская, д. 37Б.

 


Предлагаем Предлагаем бигуди; электронные напольные весы цена . Лучшая световая иллюминация. круглосуточно Больше >>>
магазин элитного постельного белья по лучшим ценам Больше >>>